Faktúra 3220605
Dátum vyhotovenia: 31.5.2022
Faktúra doručená: 16.6.2022
Číslo objednávky: 418/3/St/05/2022
Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mat. na držiak - str. PE, 21.74 EUR
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mat. na držiak - str. PE, 28.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
49,81 EUR
ceny sú vrátane DPH