Faktúra 1220639
Dátum vyhotovenia: 4.8.2022
Faktúra doručená: 9.8.2022
Číslo zmluvy: 174/2/2004
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné lístky 08/2022, 600 EUR
Názov položky:
Stravné lístky 08/2022, 5.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
605,18 EUR
ceny sú vrátane DPH