Faktúra 1220638
Dátum vyhotovenia: 1.8.2022
Faktúra doručená: 5.8.2022
Číslo zmluvy: 2021/0920
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mobily 07/22 hovory, 290.35 EUR
Názov položky:
Mobily 07/22 hovory, 38.71 EUR
Názov položky:
Mobily 07/22 hovory, 56.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
385,61 EUR
ceny sú vrátane DPH