Faktúra 2220543
Dátum vyhotovenia: 29.6.2022
Faktúra doručená: 25.7.2022
Číslo zmluvy: 17/4/2008
Dodávateľ
Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dúbravská cesta 14
84104 Bratislava
IČO: 35919001
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia ČSV Beluša 5/22 (c.III/1946) , 128.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
128,99 EUR
ceny sú vrátane DPH