Faktúra 1220624
Dátum vyhotovenia: 18.7.2022
Faktúra doručená: 1.8.2022
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 07/22 NM, AD Blue, 5028.14 EUR
Názov položky:
Nafta 07/22 NM, AD Blue, 9.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 045,19 EUR
ceny sú vrátane DPH