Faktúra 3220734
Dátum vyhotovenia: 16.7.2022
Faktúra doručená: 20.7.2022
Číslo zmluvy: 19/4/2022
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM -str. NP - 1.-15.7.2022, 529.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
635,12 EUR
ceny sú vrátane DPH