Faktúra 3220775
Dátum vyhotovenia: 1.8.2022
Faktúra doručená: 4.8.2022
Číslo zmluvy: 19/4/2022
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - 16.-31.7.2022, 320.89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
385,07 EUR
ceny sú vrátane DPH