Faktúra 1220675
Dátum vyhotovenia: 17.8.2022
Faktúra doručená: 19.8.2022
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 08/22 NM, AD Blue , 5635.67 EUR
Názov položky:
Nafta 08/22 NM, AD Blue , 4.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 768,51 EUR
ceny sú vrátane DPH