Faktúra 2220666
Dátum vyhotovenia: 7.9.2022
Faktúra doručená: 12.9.2022
Číslo objednávky: 403//2/Kš/08/2022
Číslo zmluvy: 76/4/2022
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Obnova VDZ c.II/574 Homôlka, II/507 Udiča-PB, III/1978 Podjavorník, 2886.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 886,56 EUR
ceny sú vrátane DPH