Faktúra 1220738
Dátum vyhotovenia: 6.9.2022
Faktúra doručená: 12.9.2022
Číslo objednávky: 466/1/Fi/8/2022
Číslo zmluvy: 76/4/2022
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
VDZ ciest II. a III. tr. NM, TN, 3273.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 273,08 EUR
ceny sú vrátane DPH