Faktúra 1220741
Dátum vyhotovenia: 12.9.2022
Faktúra doručená: 13.9.2022
Číslo objednávky: 463/1/Še/9/2022
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náradie, materiál, 144.4 EUR
Názov položky:
Náradie, materiál, 23.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
167,44 EUR
ceny sú vrátane DPH