Faktúra 2220686
Dátum vyhotovenia: 19.9.2022
Faktúra doručená: 23.9.2022
Číslo objednávky: 417/2/Kš/09/2022
Číslo zmluvy: 76/4/2022
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Obnova vodorovného dopravného značenia - c.II/507 Orlové, 1494.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 494,56 EUR
ceny sú vrátane DPH