Faktúra 1220848
Dátum vyhotovenia: 17.10.2022
Faktúra doručená: 19.10.2022
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 10/2022 NM, 2909.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 491,78 EUR
ceny sú vrátane DPH