Faktúra 2220753
Dátum vyhotovenia: 18.10.2022
Faktúra doručená: 24.10.2022
Číslo objednávky: 436/2/Za/09/2022
Číslo zmluvy: 74/4/2022
Dodávateľ
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistiace, hygienické prostriedky, 3759.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 511,12 EUR
ceny sú vrátane DPH