Faktúra 3221073
Dátum vyhotovenia: 17.10.2022
Faktúra doručená: 18.10.2022
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. PE - 1.-15.10.2022, 2762.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 315,02 EUR
ceny sú vrátane DPH