Faktúra 3221072
Dátum vyhotovenia: 17.10.2022
Faktúra doručená: 18.10.2022
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. BN - 1.15.10.2022, 1967.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 360,79 EUR
ceny sú vrátane DPH