Faktúra 3221084
Dátum vyhotovenia: 17.10.2022
Faktúra doručená: 21.10.2022
Číslo objednávky: 697/3/Be/10/2022
Číslo zmluvy: 53/4/2022
Dodávateľ
MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - TN 403GF - str. NP, 1730.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 076,24 EUR
ceny sú vrátane DPH