Faktúra 2220212
Dátum vyhotovenia: 28.3.2022
Faktúra doručená: 5.4.2022
Číslo objednávky: 114/2/Za/03/2022
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Cement (osádz.DZ), 280 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
336,00 EUR
ceny sú vrátane DPH