Faktúra 1220425
Dátum vyhotovenia: 27.5.2022
Faktúra doručená: 2.6.2022
Číslo zmluvy: 174/2/2004
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné lístky 05/2022, 13920 EUR
Názov položky:
Stravné lístky 05/2022, 33.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
13 953,41 EUR
ceny sú vrátane DPH