Faktúra 2220361
Dátum vyhotovenia: 16.5.2022
Faktúra doručená: 20.5.2022
Číslo objednávky: 157/2/Št/04/2022
Číslo zmluvy: 84/4/2021
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/4 (15,38t; PU), 192.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
230,70 EUR
ceny sú vrátane DPH