Faktúra 2220419
Dátum vyhotovenia: 1.6.2022
Faktúra doručená: 8.6.2022
Číslo zmluvy: 0122041033
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telekom.služby pevnej siete 5/22, 97.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
97,88 EUR
ceny sú vrátane DPH