Faktúra 3220520
Dátum vyhotovenia: 1.6.2022
Faktúra doručená: 6.6.2022
Číslo zmluvy: RZTSK 2019/0846
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tel. hovory - mobily - 05/2022, 332.34 EUR
Názov položky:
Tel. hovory - mobily - 05/2022-pohľ., 35.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
368,32 EUR
ceny sú vrátane DPH