Faktúra 3220522
Dátum vyhotovenia: 1.6.2022
Faktúra doručená: 6.6.2022
Číslo zmluvy: 19/4/2022
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - 16.-31.5.2022, 1127.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 353,29 EUR
ceny sú vrátane DPH