Faktúra 1220511
Dátum vyhotovenia: 17.6.2022
Faktúra doručená: 20.6.2022
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 06/2022 NM, AD Blue, 5205.8 EUR
Názov položky:
Nafta 06/2022 NM, AD Blue, 28.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 281,47 EUR
ceny sú vrátane DPH