Faktúra 2220430
Dátum vyhotovenia: 3.6.2022
Faktúra doručená: 15.6.2022
Číslo objednávky: 264/2/Za/05/2022
Číslo zmluvy: 41/4/2021
Dodávateľ
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hygienické potreby, 306.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
367,27 EUR
ceny sú vrátane DPH