Faktúra 1220551
Dátum vyhotovenia: 30.6.2022
Faktúra doručená: 6.7.2022
Číslo zmluvy: 3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 06/2022, 756.16 EUR
Názov položky:
Benzín 06/2022, 30.46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
943,94 EUR
ceny sú vrátane DPH