Faktúra 3220598
Dátum vyhotovenia: 10.6.2022
Faktúra doručená: 15.6.2022
Číslo objednávky: 401/3/Lo/06/2022
Číslo zmluvy: 43/4/2022
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová emulzia - str. PD, PE, BN, 7106 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 527,20 EUR
ceny sú vrátane DPH