Faktúra 2220471
Dátum vyhotovenia: 2.6.2022
Faktúra doručená: 24.6.2022
Číslo objednávky: 279/2/Fe/06/2022
Dodávateľ
VSH s.r.o.
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón C16/20 (c.II/574), 324 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
324,00 EUR
ceny sú vrátane DPH