Faktúra 2220455
Dátum vyhotovenia: 10.6.2022
Faktúra doručená: 20.6.2022
Číslo objednávky: 286/2/Fe/06/2022
Dodávateľ
Jozef Kostelanský - práčo
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie OOPP, 160.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
192,96 EUR
ceny sú vrátane DPH