Faktúra 1220708
Dátum vyhotovenia: 30.8.2022
Faktúra doručená: 5.9.2022
Číslo objednávky: 437/1/Fi/8/2022
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pilníky , 39.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
47,68 EUR
ceny sú vrátane DPH