Faktúra 3220981
Dátum vyhotovenia: 23.9.2022
Faktúra doručená: 28.9.2022
Číslo objednávky: 603/3/Lo/09/2022
Dodávateľ
STAVIS Prievidza spol. sr
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - str. PD - c. I. tr., 226 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
271,20 EUR
ceny sú vrátane DPH