Faktúra 3220902
Dátum vyhotovenia: 31.8.2022
Faktúra doručená: 6.9.2022
Číslo objednávky: 566/3/Kl/08/2022
Číslo zmluvy: 113/4/2021
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 642AC - str. PD, 983.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 179,91 EUR
ceny sú vrátane DPH