Faktúra 3220310
Dátum vyhotovenia: 31.3.2022
Faktúra doručená: 12.4.2022
Číslo objednávky: 141/3/Lo/03/2022
Číslo zmluvy: 54/4/2021
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - str. NP, 5351.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 422,23 EUR
ceny sú vrátane DPH