Faktúra 3220469
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            5.5.2022
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            20.5.2022
                        
                        
                                                
                            Číslo objednávky:
                            293/Ka/05/2022
                        
                        
                                                    
                                Číslo zmluvy:
                                113/4/2021
                            
                                            Dodávateľ
                    
                        SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
                Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            Oprava - PD 409BT - str. BN, 2335.1 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    2 802,12 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH                                                                    
                             
                 
             
             
            