Faktúra 3220627
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            17.6.2022
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            27.6.2022
                        
                        
                                                
                            Číslo objednávky:
                            429/3/Iš/06/2022
                        
                        
                                            Dodávateľ
                    
                        Marcela Kameníková
Kuzmányho
017 01 Považská Bystrica
IČO: 43643019
                Kuzmányho
017 01 Považská Bystrica
IČO: 43643019
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            Reprezent. predmety - ŠH Diviacka N. Ves, 515.85 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    515,85 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH                                                                    
                             
                 
             
             
            