Faktúra 4220086
Dátum vyhotovenia: 26.5.2022
Faktúra doručená: 30.5.2022
Číslo objednávky: 226/1/Re/5/2022
Dodávateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.P.Jilemnického 24,Trenčín
Ul.P.Jilemnického č.24
91101 Trenčín
IČO: 00351806
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pohostenie - odmeňovanie zamestnancov , 1204 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 204,00 EUR
ceny sú vrátane DPH