Faktúra 3220788
Dátum vyhotovenia: 18.7.2022
Faktúra doručená: 4.8.2022
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. PE - 1.-15.7.2022, 3420.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 105,09 EUR
ceny sú vrátane DPH