Faktúra 2220588
Dátum vyhotovenia: 14.7.2022
Faktúra doručená: 17.8.2022
Číslo objednávky: 299/2/Sm/06/2022
Dodávateľ
Peter Dorinec DORTRANS
Považská Teplá
01705 Považská Bystrica
IČO: 43937390
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Použitie SF -preprava zamestnancov SC TSK -ŠH 2022 (23.6.2022), 480 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
480,00 EUR
ceny sú vrátane DPH