Faktúra 1220641
Dátum vyhotovenia: 3.8.2022
Faktúra doručená: 9.8.2022
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 07/2022 TN, 682.29 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
818,76 EUR
ceny sú vrátane DPH