Faktúra 3221113
Dátum vyhotovenia: 21.10.2022
Faktúra doručená: 28.10.2022
Číslo objednávky: 738/3/Ra/10/2022
Dodávateľ
FINAL - CD spol. s r.o.
Škultétyho 437/18
958 01 Partizánske
IČO: 31432484
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 881DG - po poistnej udalosti, 1894.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 894,51 EUR
ceny sú vrátane DPH