Faktúra 2210867
Dátum vyhotovenia: 15.10.2021
Faktúra doručená: 18.10.2021
Číslo objednávky: 541/2/Su/09/2021
Dodávateľ
Tarnek Anton-UNITECH
Kukučínova 190/5
01701 Považská Bystrica
IČO: 36936006
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál (zvodidlá, vozidlá), 90.36 EUR
Názov položky:
Spojovací materiál (zvodidlá, vozidlá), 4.81 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
96,13 EUR
ceny sú vrátane DPH