Faktúra 2220223
Dátum vyhotovenia: 29.3.2022
Faktúra doručená: 4.4.2022
Číslo zmluvy: 17/4/2008
Dodávateľ
Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dúbravská cesta 14
84104 Bratislava
IČO: 35919001
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia ČSV Beluša -refakt. za 2/22, 61.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
61,86 EUR
ceny sú vrátane DPH