Faktúra 2220243
Dátum vyhotovenia: 21.3.2022
Faktúra doručená: 13.4.2022
Číslo objednávky: 117/2/Fe/03/2022;118/2/Fe/03
Číslo zmluvy: 124/4/2021
Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Technické plyny (str. IL), 171.59 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
205,91 EUR
ceny sú vrátane DPH