Faktúra 3220437
Dátum vyhotovenia: 2.5.2022
Faktúra doručená: 16.5.2022
Číslo objednávky: 283/3/Lo/05/2022
Dodávateľ
HECHT SK, spol. s r.o.
Letisková II. 1925/20
971 04 Prievidza
IČO: 35874422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Bandaska, popruh - krovinorezy - str. PD, 223.23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
267,88 EUR
ceny sú vrátane DPH