Faktúra 3220424
Dátum vyhotovenia: 3.5.2022
Faktúra doručená: 10.5.2022
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. PE - 16.-30.4.2022, 3038.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 646,03 EUR
ceny sú vrátane DPH