Faktúra 3220469
Dátum vyhotovenia: 5.5.2022
Faktúra doručená: 20.5.2022
Číslo objednávky: 293/Ka/05/2022
Číslo zmluvy: 113/4/2021
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 409BT - str. BN, 2335.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 802,12 EUR
ceny sú vrátane DPH