Faktúra 1220406
Dátum vyhotovenia: 26.5.2022
Faktúra doručená: 30.5.2022
Číslo objednávky: 206/1/Šk/4/2022
Číslo zmluvy: 16/4/2022
Dodávateľ
Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvodidlá cesty II. a III. tr., 16955.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
16 955,30 EUR
ceny sú vrátane DPH