Faktúra 2220372
Dátum vyhotovenia: 13.5.2022
Faktúra doručená: 16.5.2022
Číslo zmluvy: 124/4/2021
Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom tlak.fliaš 4/22 (3ks -IL), 8.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9,72 EUR
ceny sú vrátane DPH