Faktúra 1220510
Dátum vyhotovenia: 17.6.2022
Faktúra doručená: 20.6.2022
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 06/2022 TN, 6281.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 537,78 EUR
ceny sú vrátane DPH