Faktúra 3220623
Dátum vyhotovenia: 16.6.2022
Faktúra doručená: 22.6.2022
Číslo objednávky: 355/3/Be/05/2022
Číslo zmluvy: 440377
Dodávateľ
KOBIT-SK s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 675 DV - str. PD, 2080.69 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 496,83 EUR
ceny sú vrátane DPH